送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-02 09:29

你好同学,分别确认收入和成本。收入和成本分别是按你们的市场价格和对方的市场价格计算

水墨xxamm 追问

2019-12-02 11:45

请问分录要怎么做呢

王超老师 解答

2019-12-02 11:48

借:应收账款
贷:主营业务收入--XX服务
销项增值税
同时结转
借:主营业务成本
贷:应收账款

水墨xxamm 追问

2019-12-02 12:01

就是根据收入的全额结转成本是吗,这样就冲平应收账款了是吧老师

王超老师 解答

2019-12-02 12:30

你好同学,是的,因为你们之间没有银行流水啊

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相关问题讨论
你好同学,分别确认收入和成本。收入和成本分别是按你们的市场价格和对方的市场价格计算
2019-12-02 09:29:43
你好,如果当月暂估入库的货物销售了,就可以结转销售货物成本的
2018-09-14 11:43:18
你好,可以,涉及成本的用以前年度损益调整科目做
2018-03-21 16:55:06
您好,应当暂估入账,收到发票的时候,再冲暂估
2020-03-05 14:27:42
没有成本发票的有有发票的分录 一样做,回来发票时把暂估的红冲了 再按发票金额做相同的分录
2019-12-10 14:02:33
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