老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师,U8里冲暂估,一定要发票对应暂估的商品吗?如果金额对应,商品可以不对应吗,因为开票有时不能每次和入库完全一样
答: 冲暂估的,你暂估了abcd四个产品,发票到了cd,你冲cd然后做发票的就可以
老师,问下U8里冲暂估的做法,先入库,次月收到发票,要找到发票对应的暂估吗?如何能找到发票对应的暂估?有的发票金额可能是好几次入库的,也可能比一次入库的还要少
答: 你是用分录冲暂估,直接用负数分录处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
关于暂估的问题,分录如下对不对暂估:借:库存商品117贷:应付账款117冲红:借:库存商品-117贷:应付账款-117收到票:借:库存商品100进项税额17贷:应付账款117如果三月份暂估,四月没收到发票也一定要冲红吗?
答: 几时收到发票就几时冲红没有收到不冲你冲没有发票 回来,那个之前结转库存商品那个就是负数啊


静 追问
2019-11-30 16:52
郭老师 解答
2019-11-30 16:54