送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-29 22:55

借管理费用贷其他应付款
借其他应付款贷银存

朝阳 追问

2019-11-29 22:59

请问老师这项缴费可以计入应交税费吗?为什么是税务收缴呢?

郭老师 解答

2019-11-29 23:01

不属于税款的,一般不需要记应交税费
税务局代收。

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相关问题讨论
计提时分录 借:管理费用—残疾人就业保障金 贷:其他应付款—残疾人就业保障金 缴纳时作分录 借:其他应付款—残疾人就业保障金 贷:银行存款
2019-10-16 11:09:19
你好 计提,借;以前年度损益调整 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-03-22 17:36:47
:借:管理费用—残保金,贷:其他应付款—残保金。实际上交时:借:其他应付款—残保金,贷:银行存款
2020-07-09 16:20:52
你好,、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金/工会经费 贷:银行存款(或现金)
2021-01-06 11:20:22
借:管理费用--残保金贷:银行存款
2017-12-13 15:00:35
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