送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-16 17:25

老师,不走管理费用吗?怎么还要过一下应付职工应酬?不明白,盼赐教

邹刚得老师 解答

2017-06-16 17:12

借;应付职工薪酬——残保金   贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2017-06-16 17:25

计提 借;管理费用     贷;应付职工薪酬——残保金 
扣缴  借;应付职工薪酬——残保金 贷;银行存款

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相关问题讨论
计提时分录 借:管理费用—残疾人就业保障金 贷:其他应付款—残疾人就业保障金 缴纳时作分录 借:其他应付款—残疾人就业保障金 贷:银行存款
2019-10-16 11:09:19
:借:管理费用—残保金,贷:其他应付款—残保金。实际上交时:借:其他应付款—残保金,贷:银行存款
2020-07-09 16:20:52
你好 计提,借;以前年度损益调整 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-03-22 17:36:47
你好,、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金/工会经费 贷:银行存款(或现金)
2021-01-06 11:20:22
借:管理费用--残保金贷:银行存款
2017-12-13 15:00:35
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