- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-11-29 17:36
你好!
借:管理费用…业务招待费
贷:银行存款
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你好!
借:管理费用…业务招待费
贷:银行存款
2019-11-29 17:36:41
你好 没开发票 先计入预付账款 来发票了 计入长期待摊费用 按合同期限分月摊销 计入管理费用
2019-03-20 15:01:37
只做联合社的
其他的合作社自己做
2020-07-22 14:48:25
你好借xx费用或者是xx成本,贷应付账款等,这个是一样做,只是没有发票汇算清缴纳税调增
2021-06-25 14:21:01
借:预付账款3000
贷:银行3000
借:现金600
成本费用2400
贷:预付账款
2019-01-11 10:53:28
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蒋飞老师 解答
2019-11-29 17:37
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2019-11-29 18:10