送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-28 13:40

您好!你是这个月多出来的吗?还是什么时候多出来的。

小葵花_007 追问

2019-11-28 13:41

是之前月份累计多出来的

宋生老师 解答

2019-11-28 13:42

你好!这样的话,你计入营业外收支就可以了。

小葵花_007 追问

2019-11-28 13:43

怎么做分录?借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税0.06 贷 营业外收入0.06  这样对吗?

宋生老师 解答

2019-11-28 13:46

您好!你如果现在是贷方余额就按你上面的做。

小葵花_007 追问

2019-11-28 13:51

摘要可以怎么写?

宋生老师 解答

2019-11-28 13:53

你好!冲减之前月份未交增值税计算差异。

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相关问题讨论
你好!是按应交税费应交增值税科目下的明细来结转
2016-08-16 18:24:56
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
您好!你是这个月多出来的吗?还是什么时候多出来的。
2019-11-28 13:40:59
进项税额是负数,你这个是开红字信息表这个吗?这个负数啥情况,
2020-06-18 20:37:01
你好,确认营业外收入应该是对着你的转出啊,不是未交。
2019-01-27 15:42:44
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