林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师加计抵减扣除的税款需要做账务处理吗?如果需要请写一下分录
答: 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
您好 老师,我想请问一下,别的银行帮我司代为清偿了贷款本金 这个怎么做账务处理?如何写分录?
答: 借短期借款或者长期借款,贷期贷应付款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
开票53.6万,实际收到货款40万,该怎么做账务处理,分录怎么做?
答: 您好,借:应收账款13.6,银行存款40贷:主营业务收入47.43,应交税金-应交增值税(销项税额)6.17借:主营业务成本,贷:库存商品








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