老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

研发和技术服务*技术服务费与研发和技术服务*专业技术服务有区别么
答: 您好,这两个没什么区别的
开具发票税收编码选研发和技术服务,服务名称也写研发和技术服务,可以吗?
答: 服务名称也写研发和技术服务,可以吗? 可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好 我是开票一方,对方要求,服务名称:*研发和技术服务*技术咨询服务费·技术服务费 或者*研发和技术服务*技术咨询服务费*技术服务费。 这种写服务名称。请问一下这两种方法哪种符合要求? 之前开过这样的票:*研发和技术服务*技术咨询服务费 但是被退回了
答: *研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个


开心的故事 追问
2019-11-27 21:52
王雁鸣老师 解答
2019-11-27 22:12