请问老师,进项税额是不是代表已经认证的发票,如果我这个月的进项税额发票都不认证,可以先做在进项税额里,然后月底全部转到待认证税额科目吗?这样做对吗
灵希月
于2019-11-25 10:21 发布 900次浏览
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立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目用于未认证的进项税发票。
已认证的发票,当月抵扣计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目
2019-06-25 09:55:07

你好,不需要结转到哪里
2020-05-28 22:49:46

应交税费-待认证进项税额
2019-07-17 10:23:33

那你这个是咋做出来的,你这个都没有发票咋做账的?
2019-06-10 10:56:53

你好,如果我这个月的进项税额发票都不认证,可以先做在进项税额里,然后月底全部转到待认证税额科目吗?这样做对吗——可以的,或者收到时直接计入待认证税额科目
2019-11-25 10:22:50
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