老师,这个怎么入账 问
借委托加工物资、加工费贷、银行 答
这个图,是因为家华给碧桂园开了发票。碧桂园没给 问
你好; 可以的; 但是为什么没有给钱; 可以建议写一个情况说明盖章的 答
老师,代账公司做的2022年还没有入账的工程服务发 问
同学你好 做跨年调整的就可以 要看是什么会计准则 答
这个月给施工方付了进度款,但是施工方没能及时给 问
是的,就是挂预付账款 答
雪玲,,像机器设备和厂房没有发票入账,汇算清缴时也 问
要做账,没有发票 只是暂时税前不能扣除,但是可以反应在你的财务报表上 答
老师,我根据6月份的科目余额表录入7月期初的数据,6月期初的余额在这里显示为年初余额不对吧,应该是期初余额才对,应该怎么处理呢?这是用友T3的软件。
答: 7月开始建账的话,6月底余额应该录入期初余额栏,然后要录入1-6月的发生额到累计借方和累计贷方,系统中的年初余额是1月初余额
在财务软件上录入初始化数据,单据上是6月期初数,应该填在年初余额还是期初余额,搞不懂了
答: 你好!填期初余额才是对的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,请问用友软件应收账款的期初余额显示的数据和录入的期初余额数据不一致出现这个问题,应该怎样解决?
答: 您好,您软件的期初余额不是应该根据上期末的期初余额填的吗,您可以反结账去改的
向阳xy 追问
2019-11-22 17:55
风老师 解答
2019-11-22 17:56