老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

老师,您好,我们公司是工程公司,现在报工资不知道是报劳务收入好一点还是报工资好一点,目前我们进行的这个项目,工程总价在150万,目前已经开始做两个月,工资也支付出去了,这个月我们才收到预付款(总价的百分之二十),大概还要3个月才能完成,每个阶段要求的技工不同,所以经常换工人。我们如何才能做到交税最少呢?
答: 同学,这些人工跟你们有雇佣关系就是做工资表发工资申报个税,没有雇佣关系就是要做劳务成本需要给你开具发票的。
预交增值税扣除支付的分包款后的余额预交,问,支付给劳务公司的劳务款算分包款吗
答: 您好 支付给劳务公司的劳务款算分包款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是劳务公司,预付的工资是计入预付账款还是其他应收款啊?
答: 你好,是其他应收款
问题: 支付预付款(预付建筑服务费),支付方在没有收到对方专票情况下,账务处理是否合理?借:预付账款贷:银行存款接收方收到款项借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
一个项目上的劳务,2018年借进度款6万,交来工资表12万,工资表已入账为预付款贷方余额,现在清账了,人工只有10万,多出2万,怎么处理呀?
老师,如果是没开票确认的收入(之前收的预付款,因为没有开票所以一直没有做收入,想着时间长了不好),那我现在做收入的话是不是直接:借预收贷收入?
劳务派遣拿的预付款老板叫我还给他因为是老板放给我上级然后我上级在给我的然后我的上级已经不跟这个公司继续做了所以老板叫我还给他但是上级还是要我还给他我应该还给谁




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Hedgehog 追问
2019-11-21 11:59
洛洛老师 解答
2019-11-21 12:10
Hedgehog 追问
2019-11-21 12:17
洛洛老师 解答
2019-11-21 13:45