送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-19 20:42

你好
如果是销项税额大于进项税额
月末结转
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
这样增值税余额就结平了

烟雨楼台 追问

2019-11-19 20:54

老师就是增值税科目余额表余额那里有值,那个值是我是不是直接把那个余额做计提 ,然后再交就平了

邹老师 解答

2019-11-19 21:02

你好,如果你所指的是科目余额表余额是增值税应纳税额,做上面的结转,缴纳分录,那应交增值税就结平了的

烟雨楼台 追问

2019-11-19 21:33

我有点懵了,老师,我没有计提过增值税,我只是平时按照发票做销项税与进项税,然后打开科目余额表看增值税那里有值。那这个关于增值税到底要怎么做账吗?能写一个完整的分录吗

邹老师 解答

2019-11-19 21:45

你好 ,这个就是完整的分录
如果是销项税额大于进项税额
月末结转
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款

烟雨楼台 追问

2019-11-19 22:02

意思是要把这个月的销项与进项的余额相互结转,然后应该交纳真值税的做计提,再缴纳就行了吗?

邹老师 解答

2019-11-19 22:09

你好,是的,是这个意思

烟雨楼台 追问

2019-11-20 09:32

那可不可以不结转销项税与进项税的余额呢?直接计提增值税并缴纳?

邹老师 解答

2019-11-20 09:42

你好,需要把进项,销项税额的发生额结平才是的

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你好 如果是销项税额大于进项税额 月末结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款 这样增值税余额就结平了
2019-11-19 20:42:10
你好,是的,应纳税所得额=增值税金额是销项减去进项
2021-08-06 16:12:26
根据增值税应纳税额,按月结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-23 16:23:30
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你现在是销项税小于进项税,借方余额578,001.21就是留底税额,可以不用结转的
2018-11-20 13:49:20
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