送心意

venus老师

职称中级会计师

2019-11-16 15:46

如果分工明确,银行存款日记账之类是出纳,应收应付是往来会计,如果 是小企业那就全能

晴空万里 追问

2019-11-16 15:52

您好,公司也不算小
收款付款凭证都是出纳做吗?这些和银行账比较紧密。
还是说做凭证和最后核对科目余额分开。

venus老师 解答

2019-11-16 15:56

只要是银行有收付款,对账这块就是出纳来做,当然具体的往来对账那是往来做的

晴空万里 追问

2019-11-16 16:07

就是说平时做凭证和期末科目余额对账两个任务可以分开,比如收付款凭证让一个人做,对账的时候往来会计对往来账,出纳对银行账,可以吧?

venus老师 解答

2019-11-16 16:08

是这样的呢,这样不会乱,而且出纳也不了解往来的业务

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相关问题讨论
如果分工明确,银行存款日记账之类是出纳,应收应付是往来会计,如果 是小企业那就全能
2019-11-16 15:46:22
您好,差额可以录入实收资本,其他应付款-老板,或者利润分配-未分配利润。
2017-03-11 20:22:31
您好,您的操作是不可以的
2021-05-28 07:36:31
您好!你只能补之前的账,除非你知道这些数据是一步步怎么来的。
2017-10-11 09:27:46
您好!可以的。也可以这样
2018-01-16 10:55:07
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