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没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
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上年度多结转销项金额:275127.7-259105.35=16022.3 问
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老师,社保要调整基数是先申报年度工资后在调整是 问
是的,先按上年的票平均工资确定今年的缴费基数 答
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老师,在我以前的那个会计没有设置应收账款科目,没有根据银行流水来做账,我接手的这个月收到了几笔款都是前期的应收款,当时她做的时候直接做到银行存款里了,那我现在这几笔款要怎么入账
客户公司帮我们公司买的材料,通过抵消,我们公司要收客户公司的钱就少了,可不可以贷方直接用银行存款,不用应收账款,因为我没有设立这个客户的应收账款的科目。








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