送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-13 21:21

你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税  应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款

高利 追问

2019-11-13 21:24

未抵扣的500元,不是应该留抵税额吗?

meizi老师 解答

2019-11-13 21:27

你好  你要先进入到进项税里面去核算 然后月末结转  没有抵扣完的才留抵  你留抵做到转出未交增值税借方放着就行了

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你好,是不允许抵扣码,是要进项转出吗?
2021-07-15 11:48:42
你好,是已经出口的吗?
2020-06-01 13:24:16
你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13
您好 请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33
你好,按照13%缴纳税费,谁销售谁缴纳
2020-05-25 07:47:56
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