当月收到进项5张发票税额5000元,当月销项1500元,认证进项2张2000元。请问,当月未认证的进项发票和已认证未抵扣的500元分录如何做?

高利
于2019-11-13 21:20 发布 746次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-13 21:21
你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
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你好,是不允许抵扣码,是要进项转出吗?
2021-07-15 11:48:42
你好,是已经出口的吗?
2020-06-01 13:24:16
你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13
您好
请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33
你好,按照13%缴纳税费,谁销售谁缴纳
2020-05-25 07:47:56
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高利 追问
2019-11-13 21:24
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2019-11-13 21:27