退税勾选的进项,填附表二在哪里?
温柔的镜子
于2019-11-13 16:28 发布 1375次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
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填在第26.27栏的
2019-11-13 16:29:42

你好,纳税申报前你可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致。
2019-01-09 20:03:10

增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。”
2019-06-17 17:03:59

你好
附表二
26-28栏
还有35栏
2021-11-06 13:16:25

你好,本期是用来抵扣的嘛?当期抵扣的话就不是填写待抵扣这了,填写到申报抵扣的进项税额里面的认证相符的税控增值税专用发票那
2018-03-12 17:12:47
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