老师,你好~9月份我开了发票,已经按时交了税款,但是10月份的时候被购买方拒收了,然后10月份我红冲了原来的发票,重新开了一张发票给购买方,老师,那我10月份红冲发票又重新开发票的增值税要怎么申报呢?
土豪的小蝴蝶
于2019-11-13 15:56 发布 637次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-11-13 15:56
一正一负不需要申报
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如果红冲发票金额和重新开具发票金额一致的话,其实对应这个事情,是不需要填写增值税申报表项目的。因为正负相抵了。
2020-05-19 16:33:58

你好!冲减当月的销项税就可以的
2019-07-02 12:23:34

按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53

一正一负不需要申报
2019-11-13 15:56:40

你好 正负数相加后申报增值税
2019-06-11 13:53:33
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土豪的小蝴蝶 追问
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2019-11-13 15:59