老师,你好~9月份我开了发票,已经按时交了税款,但是10月份的时候被购买方拒收了,然后10月份我红冲了原来的发票,重新开了一张发票给购买方,老师,那我10月份红冲发票又重新开发票的增值税要怎么申报呢?

土豪的小蝴蝶
于2019-11-13 15:56 发布 669次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-11-13 15:56
一正一负不需要申报
相关问题讨论
你好,其他免税销售额里面填写负数减免明细表,最后一行选择负数。但是你应该是自己申报不了,得去税务局。
2024-04-15 09:35:39
你好,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
比如正数发票收10万,负数发票收1万,按9万做收入申报
2022-05-24 08:19:42
同学,如果是2022年1月开的,只需要作废就可以了,你这个朋申报清卡,是上个月的数据,和这个月没关系。
2022-01-13 20:20:00
你好
这个你们是销售方,那么直接开红字发票就可以的
如果对方没有认证,那么你们连红字信息表都不需要的
2023-02-13 13:44:29
你好,你是7月冲红的,报下个月增值税的时候系统才会减这一笔,6月的就是冲之前的数据
2024-07-03 18:30:53
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