我们的劳务公司的,主要是挂靠收管理费,这个月工头把钱转进对公账户,让我们公司代发工资,但这代发的工人又不是我们公司的员工,不交个税,怎么做分录?收到做什么?发出做什么分录?
Lulu
于2019-11-13 15:25 发布 846次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-11-13 15:28
这样的话,你们通过其他应收款账户核算,就可以了。
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这样的话,你们通过其他应收款账户核算,就可以了。
2019-11-13 15:28:05

你好,收到款项,借银行存款,贷工程估算,应交税费一应交增值税
2018-10-17 15:07:51

同学你好
这个做成本
2023-07-19 16:18:49

借应收账款贷主营业务收入贷销项
借主营业务成本贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应收账款
2020-08-08 12:36:16

你好,收到时,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,支付,借主营业务成本,贷银行存款,
2020-06-01 15:20:18
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Lulu 追问
2019-11-13 15:35
许老师 解答
2019-11-13 15:37