老师,我们的进项是80万的产品,但是我们把这个产卖给了别的公司,里边有技术服务费调试机器的服务指导等。对方让我们开100万的技术服务费,这可以吗?80万可以做为100万的成本抵减所得税吗?
远航
于2019-11-12 17:17 发布 712次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-12 17:18
您好!可以的。可以将这80万做为成本抵减
相关问题讨论

您好!可以的。可以将这80万做为成本抵减
2019-11-12 17:18:42

你好,多做成本,费用,从而降低利润,减少所得税
2017-06-30 12:02:38

您好同学,这个行业不算是纯农业的,农业这部分是可以免增值税和所得税的。其它的不行,所以您这边先去税务局申请,申请通过了,就可以免税的。
2019-07-11 15:27:56

您好!个人可以去税局申请代开。要交的。
2020-01-07 15:23:27

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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远航 追问
2019-11-12 17:20
宋生老师 解答
2019-11-12 17:21