送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-11 14:41

你好,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款

啦啦啦啦 追问

2019-11-11 14:44

可是前期没有计提这部分薪酬呀。还是说下期怎样处理呢?

邹老师 解答

2019-11-11 14:46

你好,这个不需要计提多交的部分,多交了做正常缴纳的分录就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;应付职工薪酬——社保,贷;银行存款
2019-11-11 14:41:46
你好,那就只需要做计提分录就是了 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保
2019-07-05 10:40:05
你好 你们是补扣了社保钱的话 你要补做计提分录 借管理费用-社保等贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-社保贷其他应收款-个人部分 银行存款
2019-07-05 16:19:39
没扣成就不要做扣缴的分录。
2017-02-24 15:33:37
您好,没有扣款成功先挂应付职工薪酬-社保,等扣款成功了再冲。
2020-04-19 22:24:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...