您好,老师,我这边是购买方,6月份供应商开了一张发票,我验证了,7月份把整张发票开具红字通知单了,对方不接受,8月份申报7月份的税金进项税额转出了,10月份我到当地税务局找到专管员把之前的红字通知单撤销了,红冲开退货的额那个品种的红字通知单,对方在10月份把负数发票开给我们了,我现在在报10月份的的税,有税差,我周末申报
正直的招牌
于2019-11-11 10:55 发布 764次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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那你八月份申报七月份的税金,进项转出就多转了是吧,去税务局修改
进项转出0
然后根据重新开的转出
2019-11-11 10:59:19

你这个月申报七月份的需要转出
2019-08-12 14:31:12

你好 需要的 而且你不应该把错误的发票寄给对方的 。 这个你要拿来入账的。 你做转出分录同时附表2申请转出申报
2020-03-04 12:18:55

如果这个是购买货物的,借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,
然后再做发票的正数的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-23 10:02:49

当月没有做进项转出比对应该不会通过的
2019-01-14 09:26:29
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