送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-10 18:23

你好,购入时,借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额)  贷:银行存款   收租金,借:银行存款等  贷;主营业务收入  应交税费——应交增值税(销项税额)

zq8wrf 追问

2019-11-10 18:26

不应该计入到其他业务收入吗?

立红老师 解答

2019-11-10 18:27

你好,如果是兼营业务,计入其他业务收入。

zq8wrf 追问

2019-11-10 20:01

分几年摊销呢?

立红老师 解答

2019-11-10 20:01

你好,电子产品,分三年摊销。

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 要挂账的话 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品
2022-03-20 17:41:15
你好,购入时,借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收租金,借:银行存款等 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-11-10 18:23:44
你好,按实际收入做账。
2019-08-08 19:50:24
如果发票开出来是1000元,货款只收到900元,,就入销售费用
2016-04-16 08:42:14
你好,被冻结的银行存款金额只是无法支付或取现了,不需要针对被冻结而做分录的
2019-07-31 13:14:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...