送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-08 14:18

你好  那你调整下就行了  借其他应收款-房东-押金  借管理费用 负数

我看不到未来。 追问

2019-11-08 14:20

好的,谢谢。

meizi老师 解答

2019-11-08 14:20

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相关问题讨论
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
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