老师,上月我们买了帐套银行付款,当时说马上开票,做的是借:管理费用 贷:银行存款。现在7月才收到票,当时没做应付帐款,现在应该怎么做分录?还是可以直接附在上个月凭证后面?

庄
于2019-07-16 10:49 发布 1081次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,冲减您上月交税的分录应可以
借:银行存款 正数
借:管理费用——社保 负数
2020-04-02 12:28:37
您好,通常h是需要计提的。
2020-03-13 11:32:03
你好,
借:管理费用—社保-4.75
贷:银行存款-4.75
2020-01-06 14:24:29
不做进项税额,这个普通发票不能抵扣
2019-10-12 15:05:21
你好,这个是支付时候的分录
2016-12-25 20:25:54
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