发给客户运费都是到付的,然后这边开了销售单1000块的,再开了下客户费用单,补贴客户运费100块,做账是借:应收账款 900 借:销售费用-运杂费 贷:主营业务收入 1000 这样做对吗?

流年刻度
于2016-03-27 16:18 发布 1266次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务?
2018-06-20 21:28:21
你好
收入增加的吧
2020-07-02 10:58:05
你好,没有看到你所提到的图片
2016-09-29 11:54:58
你好,差额也是走销售费用科目。
2017-08-07 14:05:47
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