发给客户运费都是到付的,然后这边开了销售单1000块的,再开了下客户费用单,补贴客户运费100块,做账是借:应收账款 900 借:销售费用-运杂费 贷:主营业务收入 1000 这样做对吗?

流年刻度
于2016-03-27 16:18 发布 1317次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务?
2018-06-20 21:28:21
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
你好,这个是你们支付给对方的吗?
2021-06-08 09:28:13
所以我做的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100
2017-02-27 21:39:26
你好,有工程,有销售,可以在主营业务收入,主营业务成本下面分别设置不同明细的
2019-03-31 11:49:42
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