有一张几个月前的住宿费专票,当时那个月全额做了管理费用,现在想要认证抵扣,该怎么做账?可以借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用么?
Skylarsun
于2019-11-07 16:23 发布 888次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-07 16:24
你好!可以的,可以这样了。
相关问题讨论

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Skylarsun 追问
2019-11-07 16:25
宋生老师 解答
2019-11-07 16:27
Skylarsun 追问
2019-11-07 16:28
宋生老师 解答
2019-11-07 16:29