- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-07 15:14
您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等
然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金
相关问题讨论

你好!冲减费用就可以
2016-09-12 13:44:03

您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等
然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金
2019-11-07 15:14:56

工服我们公司还没有付款的也不知道要多少钱,那贷方科目记什么?
2016-10-23 10:31:01

实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
其他应付款--工服
银行存款
逐月返还
借:其他应付款--工服
贷:库存现金等
2019-10-23 15:34:07

你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。
发工作服,扣工资 (在支付工资时处理)
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-社保
其他应付款-工装
应交税费-个税
银行存款等
下月开始,在支付工资时处理:
借:应付职工薪酬
其他应付款-工装 A/12
贷:其他应付款-社保
应交税费-个税
银行存款等
2018-03-12 11:53:26
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