公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

公司做工作服,之前是公司付钱了,现在公司要求从工资扣工作服,那这个分录怎么做
答: 你好!冲减费用就可以
公司先垫钱为员工做工作服,后期从工资中每月扣回。这两个时间段的分录怎么做?
答: 您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等 然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司先从员工工资中扣除工作服款,后逐月返还,应该如何做分录?
答: 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应付款--工服 银行存款 逐月返还 借:其他应付款--工服 贷:库存现金等





粤公网安备 44030502000945号



南言 追问
2019-11-07 15:19
南言 追问
2019-11-07 15:20
宋生老师 解答
2019-11-07 15:27
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2019-11-07 15:28
宋生老师 解答
2019-11-07 15:33
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2019-11-07 15:39
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