送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-07 15:14

您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等
然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金

南言 追问

2019-11-07 15:19

这就涉及不到管理费用-福利费的问题是吗?

南言 追问

2019-11-07 15:20

那如果是公司为员工做,不要员工还的那种呢?

宋生老师 解答

2019-11-07 15:27

你好!是的。因为你们公司并没有实际负担这笔钱

南言 追问

2019-11-07 15:28

那如果是公司负担了这笔钱,没有要员工出,这才进福利费是吧?

宋生老师 解答

2019-11-07 15:33

你好!是的,就是这样了。

南言 追问

2019-11-07 15:36

还有现在我们的资金还没到位,老板娘垫付所有费用,前期这些支出可以挂在其他应付款吗?后期资金进账又冲销

宋生老师 解答

2019-11-07 15:37

您好!是的。就是这样操作。

南言 追问

2019-11-07 15:38

好的,这个挂的账没有金额和时间限制吧?

宋生老师 解答

2019-11-07 15:38

你好!这个没有限制的。

南言 追问

2019-11-07 15:39

好的

宋生老师 解答

2019-11-07 15:39

您好!欢迎下次再来探讨

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你好!冲减费用就可以
2016-09-12 13:44:03
您好!借其他应收款-代垫费用 贷贷现金等 然后每个月发工资的时候,借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金
2019-11-07 15:14:56
工服我们公司还没有付款的也不知道要多少钱,那贷方科目记什么?
2016-10-23 10:31:01
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应付款--工服 银行存款 逐月返还 借:其他应付款--工服 贷:库存现金等
2019-10-23 15:34:07
你好,可以暂列往来科目,然后每月分摊。 发工作服,扣工资 (在支付工资时处理) 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 其他应付款-工装 应交税费-个税 银行存款等 下月开始,在支付工资时处理: 借:应付职工薪酬 其他应付款-工装 A/12 贷:其他应付款-社保 应交税费-个税 银行存款等
2018-03-12 11:53:26
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