送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-07 09:34

不行,往来款需要有明细的哦
法人的钱是借款还是什么?有收入就要申报,你采购的钱也要开发票进来

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相关问题讨论
销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
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