在建工程,刚建好结果来台风全损坏了,怎么做会计分 问
你好,修复的时候做在建工程 你的意思是别人补助了一部分 答
应交税费如图,怎么做分录才能让资产负债表应交税 问
要让应交税费显示 5219.74: 补提未入账的增值税 4733.69、印花税 486.05,再补记 2408.48(填平当前借方余额); 分录:借:税金及附加 7628.22 贷:应交税费 — 未交增值税 4733.69、应交税费 — 印花税 486.05、应交税费 —XX 税 2408.48。 答
分公司10月已注销,已将科目余额表的明细转入总公 问
不需要的,已经注销了就不要合并了 答
老师,我们单位是一般纳税人,主要从事的是从农户那 问
你好,采购商品过程中发生的运费计入库存商品。 借:库存商品 贷:银行存款 销售苹果时结转至主营业务成本。 答
老师实缴资金已交完入账,印花税也交完啦,下一步怎 问
需要公示,网站里面公示 答

老师,我们老板名下有几家公司,但公司之间是没有占股关系的独立核算企业,老板叫编制一个合并报表,把各公司之间因为互相借款发生的其他应收应付都抵消掉。想问的问题是没有实际占股关系的公司,在合并报表里面能直接抵消的是吗?比如A公司其他应付账款里有10万是B公司的,B公司其他应付款里面有15万是A公司的,这种情况下能直接对冲吗,A公司的10万能直接对冲B公司的10万吗
答: 你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
#问题#有一个公司其他应收帐款也挂,应付账款也挂,是付房租的,我现在想改成其他应付款来核算,请问要怎么处理
答: 你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是筹建期,借了老总的钱做备用金,借 现金 贷 其他应付款,然后他又从中借款,又做的是借 其他应收款,贷 现金 总感觉这样做很菜鸟,本来想把他的借款直接挂应付账款的借方,冲公司欠他的钱,可是又怕他到时搞不清楚,哪种方法比较好?
答: 您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。









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热情的老鼠 追问
2019-11-21 16:01
辜老师 解答
2019-11-21 16:03