一家公司,外贸出口企业。以美元报关的,开具的销项增值税普通发票,是以美元金额开的。我接触的应该都是按照折算后的人民币开才是。已经好几个月了,请老师帮忙分析下如何处理?另外增值税申报时,进项发票选择的是认证未抵扣,也没有进项税额转出。【一般是本期认证抵扣,再进项税额其他转出】,增值税申报表里,进货金额是人民币金额,销售货物金额是美元金额⊙∀⊙!太乱了,可怎么调整呢?
天边
于2019-11-06 22:20 发布 1867次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-11-06 23:01
您好,您或者把原来开具的美元的发票红冲了,然后重新用折算以后的人民币开具
增值税申报的时候是填的附表二的抵26栏是吗,用于出口退税的,不用计入本期认证抵扣,再进项税额其他转出,
销售货物的,您用美元*汇率换算为人民币就可以了
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你好,不需要的,因为普通发票的税额是无法抵扣的
2018-04-08 09:17:39

您好,您或者把原来开具的美元的发票红冲了,然后重新用折算以后的人民币开具
增值税申报的时候是填的附表二的抵26栏是吗,用于出口退税的,不用计入本期认证抵扣,再进项税额其他转出,
销售货物的,您用美元*汇率换算为人民币就可以了
2019-11-06 23:01:58

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

您好,是的,普通发票的销项也要计算进去。
2016-10-16 16:16:11

是的。
2017-03-27 13:04:58
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