送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-11-06 14:01

您好!没有明确规定必须怎么写。

菠萝 追问

2019-11-06 14:05

老师那正常咱们应该怎么入账呢

宋生老师 解答

2019-11-06 14:06

您好!发生的时候借管理费用办公费 贷银行存款。
抵减的时候,借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用

菠萝 追问

2019-11-06 14:09

老师管理费用 做贷方没有问题是吧

菠萝 追问

2019-11-06 14:10

有没有要求 说损益类科目不能在贷方?

宋生老师 解答

2019-11-06 14:13

你好!没有关系的了。你如果担心,就借方负数也可以的。

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