送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-11-06 08:42

您好!是的,把原来那笔红冲,然后更正一笔正确的分录即可。

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的,把原来那笔红冲,然后更正一笔正确的分录即可。
2019-11-06 08:42:17
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好;  你们支付的房租; 是 多个月的 还是当月的; 这样好判断; 是否分摊    ;你什么准则的 
2022-09-27 10:26:24
你好!对的,就是这样做。
2017-08-07 14:59:56
没有取得发票之前,一般是先计入预付账款核算,取得发票再计入成本或费用核算
2015-12-24 16:49:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...