送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-05 09:03

你可以先暂估成本票,来了成本票之后冲销暂估就可以了

沈仕萍 追问

2019-11-05 09:07

请问老师,这个我应该怎么来暂估,

朴老师 解答

2019-11-05 09:13

根据你现在付出去的成本来估

沈仕萍 追问

2019-11-05 09:14

具体的分录应该怎么做呢

朴老师 解答

2019-11-05 09:20

借:工程施工--材料费(暂估)
贷:应付账款--**供应商
次月初再红字冲回就可以了

上传图片  
相关问题讨论
你可以先暂估成本票,来了成本票之后冲销暂估就可以了
2019-11-05 09:03:52
你好同学,首先依法纳税是每个公民的义务 其次,建议你增加工人的工资,预付款项购买固定资产等
2019-11-05 09:12:00
你好这个之前都做成本没,之前开收入发票对应出去没,没有可以统一做工程施工,
2021-07-28 15:56:03
你好,这个是没有什么比例的,实际发生多少成本就是多少成本票呀。
2019-08-23 13:22:38
我们实际结算金额就是210万,那就是扣掉税点和管理费之后剩余的款直接转给对方是吧
2019-10-25 08:41:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...