董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答
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老师您好!上月我司购进一批商品,由于没有开票月底做了暂估入账,分录如下:借:库存商品 贷:应付账款本月已根据对方提供的结算价将商品货款付给对方,但是对方还未开票。请问这一笔付款我该如何进行账务处理?
老师,这两种账务处理上都是一样的,不管开没开红票,都是这个分录。区别在于一个付款,一个未付款。如果都没有付款,那这两种账务处理就一模一样了。是吧?
您好,老师想请教一个问题,这笔账务处理原来是我们公司代收代付装修围挡费给广告公司,现在一些原因致使我们公司帮客户承担这次款项付给广告公司,这笔账该怎么写分录






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