老师做账时发现4月份时做房租费用时把分录弄错了,做成借:主营业务成本 贷:预收账款了,但实际贷方应是做预付账款,因为一整年的房租挂的是预付账款,怎么能把账改对呢?

影
于2019-11-04 15:40 发布 1134次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-04 15:40
你科目不变数字是负数冲掉这个再重新做
相关问题讨论
同学你好
你这是冲减成本?
2022-03-10 13:39:52
你科目不变数字是负数冲掉这个再重新做
2019-11-04 15:40:35
同学你好
1、账务处理没有问题
2、编合并报表需要对冲掉,内部收入。
2022-10-18 22:47:15
没有发票即使做进成本,税前也不可以扣除,也要纳税调整的。
借:库存商品 (流通企业)
借:原材料 (生产企业)
贷:预付账款
结转
借:主营业务成本 (流通企业)
借:生产成本 (生产企业)
贷:库存商品 (流通企业)
贷:原材料 (生产企业)
2023-09-06 16:55:57
借预付账款
贷利润分配
应交税费待认证
2022-04-20 13:58:16
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2019-11-04 15:43
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2019-11-04 15:45