老师做账时发现4月份时做房租费用时把分录弄错了,做成借:主营业务成本 贷:预收账款了,但实际贷方应是做预付账款,因为一整年的房租挂的是预付账款,怎么能把账改对呢?
影
于2019-11-04 15:40 发布 986次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-04 15:40
你科目不变数字是负数冲掉这个再重新做
相关问题讨论

同学你好
你这是冲减成本?
2022-03-10 13:39:52

你科目不变数字是负数冲掉这个再重新做
2019-11-04 15:40:35

同学你好
1、账务处理没有问题
2、编合并报表需要对冲掉,内部收入。
2022-10-18 22:47:15

您好:
预付账款不用结转,
销售业务,结转主营业务成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
主营业务成本在期末转入本年利润:
借:本年利润
贷:主营业务成本
2018-09-02 22:21:08

您好
假如是贵公司出租
应该是借:应收账款—对方公司
贷:主营业务收入 应交税费
2020-10-22 18:56:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
影 追问
2019-11-04 15:43
maize老师 解答
2019-11-04 15:45