老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

有一笔账借其他应收款,贷现金,后来才发现应该是贷银行存款怎么调
答: 借;库存现金 贷;银行存款 做一笔这个调整分录
老师,我们公司在建账初期就没有把员工借款20000计入在期初数内,现要补记,借:其他应收款 贷记什么呢?不能记现金或银行存款,因为会和实际数不符,不知道我表述清楚没有,谢谢!
答: 你好,你如果不记库存现金,或银行存款,这个分录就不正确,你之前建账的数据也会不正确,不会平衡的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
从对公转账给别人:借,其他应收款(某某),贷:银行存款然后对方还现金借:现金贷:其他应收款(某某)可以吗
答: 你好!可以的,可以这样操作。








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璀璨紫白荷 追问
2019-11-04 15:12
璀璨紫白荷 追问
2019-11-04 15:12
meizi老师 解答
2019-11-04 15:28