老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

问下老师,有固定资产已采购过来,但还没有发到发票,应该怎么做分录?
答: 你好 按合同约定的金额 暂估 借固定资产贷银行存款或者应付账款。 次月开始折旧 。如果收到发票有差异的 调整折旧额
老师,你好,我学校收到政府直接采购的固定资产-学生床 货到了,但是没有发票,因为是政府直接采购的,这个我怎么做分录
答: 同学您好,请问你们学校是不是事业单位?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是酒店行业。17年6月份开业的时候采购了1:3比例的床单被罩毛巾等(布草)。因金额较大,我们把整体就放到了固定资产来摊销了。那么在客人入住的时候。比如弄脏了我们床单,赔偿给我们了钱,我怎么做分录?进货价100元,赔偿价50元.(只是弄脏了)比如弄丢了我们的毛巾,赔偿的钱,怎么做分录?进货价10元,赔偿价20元(不见了)
答: 顾客的赔偿做营业外收入。借:营业外收入 贷:库存现金 弄丢了:借:营业外收入 贷:库存现金 同时,借:营业外支出 10 贷:周转材料-低值易耗品






粤公网安备 44030502000945号



杨小佳 追问
2019-11-04 13:57
糖果老师 解答
2019-11-04 14:04
杨小佳 追问
2019-11-04 14:07
糖果老师 解答
2019-11-04 14:53
杨小佳 追问
2019-11-04 15:26
糖果老师 解答
2019-11-04 15:33