为员工购买的意外保险的发票, 总金额为1920元,应该怎么做账呢 借:应付职工薪酬应付职工福利,,进税, 贷,应付账款 然后再做一笔进项转出的分录, 是这样对吗
简单平凡
于2019-11-04 10:42 发布 693次浏览

- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-11-04 10:44
记福利费 不能抵扣 可以正常做进项后面再转出进项
借:管理费用等 -福利费 进项 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/应付账款
借管理费用等 贷进项转出
相关问题讨论

您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35

这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
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