老师您好,请问一下,公司新成立,公户里没有钱,老板用自己的现金购买的东西,头一个月我做账是:借管理费用—办公费,贷其他应付款—老板。我这个月公户存入实收资本,去了备用金,给老板报销,这个月的账务处理和会计分录怎么?求解。

沙晓玲
于2019-11-03 20:59 发布 1755次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-03 21:00
你好,借:其他应收款 贷:库存现金等
相关问题讨论
你好,借:其他应收款 贷:库存现金等
2019-11-03 21:00:38
你好,后续以**转账或者个人账户的还是用库存现金科目,再把付款的流水附在后面即可
2021-12-28 11:26:23
你好,应该 这么处理。在17年暂估,但要在18年5月31日前取得发票,政策依据,国家税务总局公告2011年34号
2018-01-26 10:50:17
你好!可以的,完整的处理方式看看这里的链接
http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
2016-08-04 21:52:03
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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