请问我公司8月份开了一张含税22000元的销售普票,10月对方要求我公司重新开专票,并返2000元销售佣金给他,10月我就把22000的普票冲红了,并给其开了一张20000元的专票,请问怎么做分录?谢谢!
Cheng
于2019-11-01 13:40 发布 702次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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八月份借应收账款22000贷主营业务收入,应交税费,
十月份借应收账款-22000贷,主营业务收入负数,应交税费负数
借应收2000贷主营业务收入应交税费
2019-11-01 13:42:54

同学你好
借银行
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税440
借银行
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税100.22
借应交税费应交增值税100.22
贷营业外收入
借应交税费应交增值税440
贷银行存款
2024-06-26 10:48:39

你好 专票也不能抵扣 要做进项转出处理
2019-12-25 11:33:52

专票可以抵扣的进项不记成本 借库存商品应交税费贷银行存款
2019-09-24 18:04:14

你好,开出去普票和专票一样做的分录,一般纳税人和小规模纳税人都是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费――应交增值税(销项税额),小规模纳税人没有销项税额,
2020-05-30 07:54:24
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