支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,您好。前期公司向股东借了款,入账为其他应付款,现在可以把部分款项转作为资本金入账吗?
答: 可以把部分款项转作为资本金,需要有个债转股协议
老师,请问一下理财端的会计,在投资满标计息阶段,是不是借:其他应付款~账户本金,贷:其他应付款~投资本金 然后投资的利息怎么算,是不是借:其他应付款~利息调整 贷:其他应付款~预计收益
答: 可以这样做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下理财端的会计,在投资满标计息阶段,是不是借:其他应付款~账户本金,贷:其他应付款~投资本金 然后投资的利息怎么算,是不是借:其他应付款~利息调整 贷:其他应付款~预计收益
答: 个人意见:你可以通过短期投资来进行处理 获得的收益作为投资收益处理 你说的两个往来科目个人感觉不怎么规范

