@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

你好,请问去年的普通发票转出成本补缴企业所得税分录怎么做?
答: 你好 是补缴去年的企业所得税的话 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
普通发票抵企业所得税,怎么算?
答: 只要是与企业生产经营所得有关的费用支出,是可以所得税税前扣除的。没有普票直接抵企业所得税的情况。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司开出普通发票都是免税的,在计算企业所得税的时候,部分收入都是开普通发票,这部分可以按减免税额减掉,再计算企业所得税吗?
答: 你好,没太明白你的意思。










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