老师,以前会计在账上留下了应交税金-应交增值税-未抵扣增值税借方余额5万多,可能是因为他们把发票联入账,抵扣联未抵扣留下的,而我现在手上未抵扣的票也只有7千多,我该怎么处理呢?
欣然
于2019-10-30 18:16 发布 622次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-10-30 18:30
你好,这个差额,只能进入成本了。
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你好,这个差额,只能进入成本了。
2019-10-30 18:30:50

您好,普通发票的,不写进项税额的。
2018-03-12 19:50:27

你好,是的
2016-10-21 15:01:54

抵扣联按月进行装订,单独做为税务资料保存。
2017-06-30 15:56:34

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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欣然 追问
2019-10-30 19:16
克江老师 解答
2019-10-30 21:06