老师好!收到增值税发票抵扣联后,是不是就可以直接做借:应交税费—应交增值税—进项税额

伍小红
于2019-05-22 07:28 发布 982次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-05-22 07:30
你好,当月认证的可以这样的
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你好,当月认证的可以这样的
2019-05-22 07:30:44
你好,计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
2018-03-07 11:21:05
您好
进项票认证完成后,做分录是借应交税费—应交增值税(进项税)
2019-07-14 09:05:10
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
您好
发票没有认证抵扣计入应交税费——待认证进项税额科目 如果不想增加这个科目 也可以计入应交税费——应交增值税——进项税额
2019-04-11 19:19:39
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伍小红 追问
2019-05-22 07:36
徐阿富老师 解答
2019-05-22 08:30