送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-05-22 07:30

你好,当月认证的可以这样的

伍小红 追问

2019-05-22 07:36

不认证如何办?又如何认证?是不是通过认证后的都可以这样做?

徐阿富老师 解答

2019-05-22 08:30

你好,不认证如果要先把发票做账,那么进项税就是借应交税费—应交增值税—待认证进项税额   认证的直接应交税费—应交增值税—进项税额。本月认证上月已入账的发票,借应交税费—应交增值税—进项税额   贷借应交税费—应交增值税—待认证进项税额

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你好,当月认证的可以这样的
2019-05-22 07:30:44
你好,计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
2018-03-07 11:21:05
您好 进项票认证完成后,做分录是借应交税费—应交增值税(进项税)
2019-07-14 09:05:10
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
您好 发票没有认证抵扣计入应交税费——待认证进项税额科目 如果不想增加这个科目 也可以计入应交税费——应交增值税——进项税额
2019-04-11 19:19:39
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