老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师,您好!14年商品成本结转错了,15年用红字冲红又更正过来,跨年涉及到损益要通过以前年度损益调整吗?我这做错了,怎么修改?
答: 跨年涉及到损益要通过以前年度损益调整的,再将以前年度损益调整结转至利润分配-未分配利润.
我们公司以前年度少结转成本了,要怎么操作?通过以前年度损益调整,有税收风险吗
答: 你好,怎么少转成本的,是库存商品没转成本吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!请问去年12月份的成本暂估少了,今年应该如何调整呢?是补结转还是用以前年度损益调整呢?还有就是因为是去年10月份开始营业,刚好一个季度,请问如果年报我按正确的成本数字填写,但是季报的成本数字却不一致,这样有什么影响呢?
答: 你好,用以前年度损益调整或利润分配-未分配利润科目做调整就好,季报的成本数字不一致没有有什么影响

