现在我发现2018年11号凭证做错了 当时做的分录是 借:管理费用-汽车费用 贷:应付账款-暂估入库 正确的分录应该是 借:管理费用-汽车费用 贷其他应收款 这个现在我该怎么调账呢?
橙子????
于2019-10-30 09:31 发布 805次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-10-30 09:32
你好
借 应付账款 暂
贷 其他应收款
相关问题讨论

你好
借 应付账款 暂
贷 其他应收款
2019-10-30 09:32:24

你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31

你好 你就按你实际的业务来做账了。 别跟着前任的做法 错下去
2021-04-13 11:36:15

你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
2018-11-20 16:41:42

您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
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橙子???? 追问
2019-10-30 09:33
老江老师 解答
2019-10-30 09:34