送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-10-30 09:32

你好
借 应付账款 暂
  贷 其他应收款

橙子???? 追问

2019-10-30 09:33

好的谢谢

老江老师 解答

2019-10-30 09:34

不客气
请及时评价,谢谢

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相关问题讨论
你好 借 应付账款 暂 贷 其他应收款
2019-10-30 09:32:24
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好     你就按你实际的业务来做账了。 别跟着前任的做法 错下去  
2021-04-13 11:36:15
你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
2018-11-20 16:41:42
您好 调整现在错账的时候 借:其他应收款 借方红字 贷:管理费用 贷方红字 您这样写看看
2019-11-02 12:38:22
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