送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-29 20:56

你好
发生销货退回时,可以是正常销售分录金额负数,也可以是正常销售分录的相反分录金额正数,两种方式都是可以的

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:02

老师不好意思,非常喜欢您的解答,我可以问您另一个问题吗?还是重新发起提问您帮我解答一下可以吗?

邹老师 解答

2019-10-29 21:04

你好,请问还有什么疑问?

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:10

老师,8月12日新注册企业,三季度企业所得税9月多计提并在10月已交费(符合小微而没享受,申报错误多交税),已到税务机关做了变更,结果按正确金额又交了一遍,多交的那笔税务人员说到11月份去申请退税即可,请问老师这种情况申请退税好还是也可以申请抵税?哪种好?

邹老师 解答

2019-10-29 21:11

你好,个人建议是申请退税

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:14

老师9月已按错误计提数结账,报表巳出,如果11月初去申请退税,请问10月份用调账吗?调账分录怎么做?

邹老师 解答

2019-10-29 21:16

你好,10月份不需要做调账分录
11月份退回了就这样做分录
借;银行存款,贷;应交税费——企业所得税
借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:19

老师,那未退回之前报表也不用动是吧?

邹老师 解答

2019-10-29 21:21

你好,是的,退回之后再按上述做分录,然后编制相应报表就是了

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:23

老师如果跨年后才退回应怎么处理?

邹老师 解答

2019-10-29 21:24

你好
借;银行存款,贷;应交税费——企业所得税
借;应交税费——企业所得税,贷;以前年度损益调整
借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
在退回当月做上述分录,然后编制报表

花开か半夏 追问

2019-10-29 21:28

老师,跨年后汇算清缴前或后收到退税都做上述分录对吗?非常感谢您

邹老师 解答

2019-10-29 21:28

你好,是的,只要是跨年退回就是做上面的分录

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