- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-10-29 15:48
你好,入其他应收款科目。
相关问题讨论
计提工资
借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保(单位部分)
借:XX费用—社保
贷:应付职工薪酬—社保
发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款
2019-03-14 09:37:25
直接留着以后支付就行了
2025-12-30 17:53:40
转营业外支出下面核算
2019-12-03 10:09:05
你好,入其他应收款科目。
2019-10-29 15:48:34
你好
计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资
发放工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2018-05-28 08:57:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



守护沙漏 追问
2019-10-29 15:54
汪晨老师 解答
2019-10-29 15:55
守护沙漏 追问
2019-10-29 15:56
汪晨老师 解答
2019-10-29 15:58