木老师,我以前问过几次问题了的。这次又麻烦你。救助流浪乞讨也归属我们单位。我们把这部分帐务做到其他应付款里的。收到救助资金做贷方,使用资金做借方。现要从救助资金里付4000元临时救助费用给我们,我们又来给员工发这个护理费用。这个具体分录如何做啊。主要是财务的,我们是新制度了
学问
于2019-10-28 15:20 发布 944次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-28 15:39
预算会计是收付实现制,比较好处理。
财务会计是
借,其他应付款
贷,银行存款
你之前是计入其他应付款,那么现在是冲减
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预算会计是收付实现制,比较好处理。
财务会计是
借,其他应付款
贷,银行存款
你之前是计入其他应付款,那么现在是冲减
2019-10-28 15:39:08

你好,专款专用的话,单位需要按收到的拨付金额分别做,其他应付款,代养费和其他应付款护理费,支付时分别冲账。
2020-07-15 12:26:39

同学,你好,红冲凭证,做一份正确的
2021-05-11 22:49:24

您好
计提
借:管理费用——工资等
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费等
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:银行存款
如果单位先交社保后发放工资 用其他应收款
如果单位先发放工资后交社保 用其他应付款
2019-11-24 21:00:56

上个月本来应当支付其他应付款我给冲销了,这个是什么意思?
2023-10-31 06:34:16
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