老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

我是一个做药的个人,挂靠一个单位,给厂家付款,厂家开票给挂靠的单位,客户打款也是给挂靠单位,挂靠单位给客户开发票,我这边给挂靠单位打款和付管理费和平时交的税费,我这边如何做账
答: 你好,挂靠本就是违规 所以处理是挂靠方给你支付款项确认为收入处理
我们挂靠a施工公司 a公司扣我们的一些税费和管理费,他们需要给我们开发票吗?怎么做账?
答: 你挂靠 ,是你开具发票给对方 。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
付房租费+管理费,对方不开发票给我司,该怎么办?又该如何做账?
答: 你好!可以按合同或协议入账,但是不可以企业所得税前抵扣费用







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